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創新審計工作模式 聯合檢查共享成果
近日,集團公司在2020年下半年將年度內部審計工作計劃、財務資金管理專項整治與紀委專項巡察相結合,組成聯合檢查組一并開展現場檢查工作。
據悉,本次聯合檢查于7月初開始,預計為期2個月。本次聯合檢查人員主要由重慶投資法審風控部、財務部、紀檢監察部以及抽調的各項目公司相關專業骨干人員組成,共計26人,分三個組同時對集團公司所屬17家單位開展聯合檢查。檢查組將年度審計工作計劃與財務資金管理專項整治行動、財務資金管理專項巡察工作有機結合、分工明確。
此舉是集團公司面對內部審計人員少、審計任務重的形勢下,對內部審計工作模式的新探索、新嘗試,具有重要的現實意義。一是避免重復監督、多頭檢查,極大降低所屬單位的迎檢頻率、次數,減少上級部門對下級單位工作的影響。二是落實審計署11號令“內部審計機構應當加強與內部紀檢監察、巡視巡察、組織人事等其他內部監督力量的協作配合,建立信息共享、結果共用、重要事項共同實施、問題整改問責共同落實等工作機制”,實現多部門聯動機制,將審計計劃實施與其他重要事項工作相結合,確?!皟刹徽`、雙促進”,共同實施資金管理專項檢查,過程中信息共享、資源共用,充分發揮審計、紀委、財務等部門的監督檢查合力,形成有效震懾力。三是推動成果共用,齊力助推企業高質量發展。